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襄阳市中西医结合医院2022年度单位决算

 

  录

第一部分 襄阳市中西医结合医院概况 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市中西医结合医院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市中西医结合医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  襄阳市中西医结合医院概况

一、 单位主要职责

襄阳市中西医结合医院是市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位,为正县级。主要职责是:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,强化以中、西医结合服务为主的办院模式和服务功能,注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供以中、西医结合服务为主医疗保健、疾病预防、健康救育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)遵循中医药人才成长规律,承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,积极开展中医药师承教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

(五)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)接照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

根据襄机编【2017】58号、襄机编【2018】29号文件等批复,市中西医结合医院内设职能科室16个,分别是:党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部(含科教办、质控办、病案室)、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检(监察)审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部(健康管理办)、规划发展部(健康联合体办公室)。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关《章程》设置。

根据《国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知》(国中医药发〔200812号)精神,结合《三级中西医结合医院评审标准(2017年版)》科室建设要求,目前业务科室共计48个,分别是:心血管科/心内科、肺病科/呼吸内科、脑病科/神经内科、脾胃病科/消化内科、肾病科、内分泌科、神志病科/心理科、康复科、针灸科、推拿科、老年病医学科、感染科、普外科、肛肠科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨伤科/骨科、麻醉科/手术室、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、皮肤科、治未病科、肿瘤科、疼痛科、健康管理中心(体检科)、儿童康复科、儿童保健科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应中心、营养科、刘集机场医疗急救站、高新区东风社区卫生服务中心、高新区深圳工业园社区卫生服务中心、市中西医结合医院汽车园办分院(高新区米庄卫生院)、市中西医结合医院高新园办分院(高新区团山卫生院)。

临时部门4个:创建三级甲等中西医结合医院办公室、医院物价管理办公室、应急管理办公室、医院基本建设项目管理办公室。

 

 

 

 

第二部分  襄阳市中西医结合医院2022年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

                                                              公开01表

                                                                                        金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

603.47

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

11,445.24

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2,638.40

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

17,718.34

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

1,157.05

本年收入合计

27

14,687.11

本年支出合计

58

18,875.39

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

18,369.57

年末结转和结余

60

14,181.29

 

30

 

 

61

 

总计

31

33,056.67

总计

62

33,056.67

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、 收入决算表

收入决算表

                                                               公开02表

                                                                                      金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

210

卫生健康支出

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

21002

公立医院

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

2100201

  综合医院

14,687.11

603.47

0.00

11,445.24

0.00

0.00

2,638.40

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、 支出决算表

支出决算表

                                                                                        公开03表

                                                                                    金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,875.39

13,014.67

5,860.72

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

17,718.34

13,014.67

4,703.67

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

2340199

  其他基础设施建设

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                        公开04表

                                                                               金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

603.47

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1,378.13

1,378.13

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

1,157.05

0.00

1,157.05

0.00

 

本年收入合计

27

603.47

本年支出合计

59

2,535.18

1,378.13

1,157.05

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

8,505.48

年末财政拨款结转和结余

60

6,573.77

4,411.64

2,162.13

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

5,186.31

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

3,319.17

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

9,108.95

总计

64

9,108.95

5,789.78

3,319.17

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:襄阳市中西医结合医院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,378.13

254.59

1,123.54

210

卫生健康支出

1,378.13

254.59

1,123.54

21002

公立医院

1,378.13

254.59

1,123.54

2100201

  综合医院

1,378.13

254.59

1,123.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                   公开06表

                                                                             金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

 

 

301

工资福利支出

254.59

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

254.59

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

254.59

公用经费合计

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                公开07表

                                                                                            金额单位:万元

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

234

抗疫特别国债安排的支出

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

23401

基础设施建设

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

2340199

  其他基础设施建设

3,319.17

0.00

1,157.05

0.00

1,157.05

2,162.13

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                          公开09表

                                                                                   金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:襄阳市中西医结合医院

 

 

 

 

 

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分襄阳市中西医结合医院2022年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为33056.67万元。与2021年度相比,收、支总计各增加3135.05万元,增长10.48%。与上年度相比,增加的主要原因:2022年度医院根据政策贴息贷款购买设备1141万元,而2021年度无此项收支。

1:收、支决算总计变动情况

1.jpg

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14687.11万元,与2022年度相比,收入合计增加984.9万元,增长7.19%。其中:财政拨款收入603.47万元,占本年收入合计的4.11%;事业收入11445.24万元,占本年收入合计的77.93%;其他收入2638.4万元,占本年收入合计的17.96%。

 

 

 

2:收入决算结构

2.jpg

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18875.39万元,与2022年度相比,支出合计增加2095.39万元,增长12.49%。其中:基本支出13014.67万元,占本年支出合计的68.95%;项目支出5860.72万元,占本年支出合计的31.05%。

3:支出决算结构

3.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9108.95万元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少5839.94万元。下降39.06%。主要原因是:因年初结转的地方政府专项债券和抗疫国债资金较2021年减少5713.92万元。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5789.78万元,比2021年度决算数减少4351.06万元。减少主要原因是年初结转的地方政府专项债券资金减少4225.04万元。政府性基金预算财政拨款收入3319.17万元,比2021年度决算数减少1488.88万元。减少主要原因是年初结转的抗疫国债资金减少1488.88万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

4.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1378.13万元,占本年支出合计的7.3%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1480.3万元,下降51.79%。主要原因是2022年度政府专项债券支出较2021年度减少1354.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1378.13万元,主要用于以下方面:

卫生健康支出1378.13万元,占100%,主要是用于医院综合住院大楼项目建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3490.14万元,支出决算为1378.13万元,完成年初预算的39.49%。其中:

卫生健康支出,年初预算为3490.14万元,支出决算为1378.13万元,完成年初预算的39.49%。主要原因:医院救治能力提升工程项目预算由2200万元调减为100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.59万元,其中:

人员经费254.59万元,主要包括:基本工资。

公用经费0万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3319.17万元,本年收入0万元,本年支出1157.04万元,年末结转和结余2162.13万元。具体支出情况为:

抗疫特别安排的支出:支出决算为1157.04万元,主要用于医院感染楼项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0 万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为 0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 2509.13万元,其中:政府采购货物支出 2113.38 万元、政府采购工程支出 395.04万元、政府采购服务支出 0.7万元。授予中小企业合同金额1425.41万元,占政府采购支出总额的57%,其中:授予小微企业合同金额1425.41万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆4 辆,其中,特种专业技术用车 3辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是别克小型客车,主要用于单位职工公务出行。单位价值 100万元以上设备(不含车辆)16台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金535万元,占一般公共预算项目支出总额的47.62%。从评价情况来看,各项目根据年初设定的绩效目标,均较好的完成了各项工作任务。                                                                                                                                      

(二)部门决算中项目绩效自评结果

医院救治能力提升工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。发现问题:项目暂未按照计划完工交付使用。下一步改进措施:加快项目进度,项目在规划批复后,及时协调进度,排时间日程,争取早日完工。

医疗设备和付息项目绩效自评综述:项目全年预算数为215万元,执行数为215万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成设备采购2台,设备采购程序合规,质量合格。债券利息支付率100%,债券资金专款专用。发现问题:2022年2月债券利息晚付一个月。下一步改进措施:及时支付专项债券利息。

应急医疗救护专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算100%。主要产出和效益:机场急救站正常运转,机场患者均能够得到救治,严格按照预算执行项目经费,襄阳市城市形象有所提升。

(三)绩效评价结果应用情况

目前我院开展财政绩效项目评价还处于探索起步阶段,制度建设、过程管理、考评监督机制都还有待进一步完善提高。我院将落实绩效评价结果运用,认真开展自评和考评工作,结合专家组意见,不断提高财政资金使用效率,发挥财政资金额度最大效益。

十四、2022年度分配上级转移支付资金安排情况说明

2022年度本院上级专项转移支付拨款共3万元,为中医药护理骨干人才培训经费,项目执行数为3万元,执行率100%。 

 

 

第四部分  其他需要说明的情况

    

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目

卫生健康支出综合医院 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

第六部分  附件

附件1:2022年度医院救治能力提升工程项目绩效自评表

单位名称:襄阳市中西医结合医院                    填报日期:2023年3月23日

项目名称

医院救治能力提升工程 

主管部门

襄阳市卫健委

项目实施单位

襄阳市中西医结合医院 

项目类别

1、部门预算项目R 2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ 4、其他□

项目属性

1、持续性项目£   2、新增性项目R

项目类型

1、常年性项目   2、延续性项目R      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

100

100

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

100%

100%

10

质量指标

项目设计变更率

≤5%

≤5

10

成本指标

超概算项目比例

≤10%

≤10

10

时效指标

项目按计划完工率

100%

100%

10

效益指标

社会效益指标

建筑工程综合利用率

≥90

≥90%

13

社会效益指标

设施正常运转率

≥90

≥90%

13

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

≥90

≥90

12

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

1.救治能力提升工程2022年可行性研究报告时投资估算调整耽误3个月时间;

2.综合住院大楼竣工延期,旧住院楼搬迁时间延迟,旧楼房屋安全鉴定只完成部分外围鉴定。

3.装配式建筑比例耽误3个月时间。

 

改进措施及

结果应用方案

加快项目进度,项目在规划批复后,及时协调进度,排时间日程,争取早日完工。

 

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

附件2:2022年度医疗设备和付息项目绩效自评表

单位名称:襄阳市中西医结合医院填报                     日期:2023年3月23日

项目名称

医疗设备和付息项目 

主管部门

襄阳市卫健委

项目实施单位

襄阳市中西医结合医院 

项目类别

1、部门预算项目R 2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ 4、其他□

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

215

215

100%

20

年度绩效目标1

40分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

购置设备数量

≥2台

2台

5

质量指标

设备采购程序合规率

100%

100%

5

质量指标

设备故障率

≤95%

≤95%

5

质量指标

设备质量合格率

100%

100%

5

成本指标

预算执行控制率

100%

100%

5

效益指标

可持续影响指标

设备利用率

≥95

100%

5

可持续影响指标

设备使用年限

≥8年

≥8年

5

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

≥90%

≥90%

4

年度绩效目标240分)

产出指标

数量指标

债券利息支付率

100%

100%

10

质量指标

债券资金专款专用

用于支付利息

100-80%(含80%)

10

时效指标

债券利息按要求还款

按时完成

100-80%(含80%)

9

成本指标

预算执行控制率

100%

100%

10

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

2022年2月债券利息晚付一个月。

改进措施及

结果应用方案

2022年3月已按要求时间节点完成支付。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

附件3:2022年度应急医疗救护专项经费项目绩效自评表

单位名称:襄阳市中西医结合医院                      填报日期:2022年3月16日

项目名称

应急医疗救护专项经费 

主管部门

襄阳市卫健委

项目实施单位

襄阳市中西医结合医院 

项目类别

1、部门预算项目R 2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ 4、其他□

项目属性

1、持续性项目R   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目R   2、延续性项目      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

220

220

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

急救站工作人员

≥22人

22人

10

质量指标

患者救治率

100%

100%

10

质量指标

急救站正常运转率

100%

100%

10

成本指标

预算执行控制率

≤100

≤100

10

效益指标

效益指标

襄阳市城市形象

提升

100-80(含80%)

19

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90

97.6%

19

总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

 

襄阳市城市形象指标有所提升,服务对象满意度也有提升,但未达到100%。还有提升空间。

改进措施及

结果应用方案

进一步提高机场应急综合服务保障能力,展示我市良好的对外形象。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

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